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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3421-172-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de ferretería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3421-2-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.084.220-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Las Perdices 700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.084.220-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Perdices 700 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
2754,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria San Ramon E.I.R.L. |
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Razón Social |
FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.486.030-6 |
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Sucursal |
Ferreteria San Ramon E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 4 | Unidad | palo pino 1x2x3 | |
$ 637,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.548
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$ 2.548
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30151602
| Planchas de escurrimiento | 2 | Unidad | plancha fibra vidrio | |
$ 5.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.874
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$ 10.874
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31162003
| Clavos de acabado | 1 | Unidad | clavo 2" kilo | |
$ 1.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.076
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$ 1.076
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Total Neto
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$ 14.498
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.755
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$ 17.253
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.