Orden de Compra. Nº3421-200-SE10 "adquisición de insumos computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-200-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2010
Nombre de la Orden de Compra adquisición de insumos computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3421-18-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna *
Impuesto 163939,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGRAF LTDA
Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD
R.U.T. 79.967.190-5
Sucursal INGRAF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121635
Rollos de cable1CajaCAJA DE CABLE UTP  $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
12171703
Tintas12UnidadCARTRIDGE HP C8727-A ORIGINAL  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
12171703
Tintas8UnidadCARTRIDGE HP C8728-A ORIGINAL  $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.840 $ 87.840
44103103
Tóner10UnidadTONER Q2612-A TECHNICS  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
44103103
Tóner18UnidadTONER CB435-A TECHNICS  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
12171703
Tintas8UnidadCARTRIDGE CANON PG-40  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
12171703
Tintas8UnidadCARTRIDGE CANON CL-41  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
43202001
Discos compactos (CD)200UnidadCD GENERICOS  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)100UnidadDVD GENERICOS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 862.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.940
TOTAL OC $ 1.026.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.