Orden de Compra. Nº3421-200-SE13 "Adquisición de materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-200-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3421-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 170054,75
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas8Unidadperfil cuadrado 20x20x2 mm  $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas7Unidadangulo 20x20x2 mm doblado  $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.230 $ 41.230
30111601
Cemento8Unidadcemento saco 42.5 kgs.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.824 $ 26.824
31211904
Brochas7Unidadbrocha condor 1/2" x 2"  $ 1.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.156 $ 9.156
31211501
Pinturas al esmalte9Unidadesmalte al agua sipa champagne sin brillo tineta  $ 62.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.847 $ 566.847
31211904
Brochas9Unidadbrocha condor 1/2" x 3" prof.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
31211904
Brochas10Unidadbrocha condor 1/2" x 4" prof.  $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
31211906
Rodillos de pintar6Unidadrodillo chiporro nat. 12 cms. lizcal  $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
31211504
Pinturas de cobertura5Unidadpasta muro pm-15 tineta  $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.210 $ 50.210
11121610
Maderas duras1Unidadrollo de tivinil de 10 mts.  $ 30.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.368 $ 30.368
31211904
Brochas10Unidadbrocha condor 1/2" x 4"   $ 3.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300
31211906
Rodillos de pintar9Unidadrodillo chiporro natural 18 cms.  $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.830 $ 34.830
Total Neto $ 895.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.055
TOTAL OC $ 1.065.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.