Orden de Compra. Nº
3421-200-SE13
"
Adquisición de materiales de ferretería
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3421-200-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3421-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.084.220-0
Dirección de Facturación
Avenida Las Perdices 700
Comuna
Peñalolén
Impuesto
170054,75
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
8
Unidad
perfil cuadrado 20x20x2 mm
$ 4.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.400
$ 36.400
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
7
Unidad
angulo 20x20x2 mm doblado
$ 5.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.230
$ 41.230
30111601
Cemento
8
Unidad
cemento saco 42.5 kgs.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.824
$ 26.824
31211904
Brochas
7
Unidad
brocha condor 1/2" x 2"
$ 1.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.156
$ 9.156
31211501
Pinturas al esmalte
9
Unidad
esmalte al agua sipa champagne sin brillo tineta
$ 62.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 566.847
$ 566.847
31211904
Brochas
9
Unidad
brocha condor 1/2" x 3" prof.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
31211904
Brochas
10
Unidad
brocha condor 1/2" x 4" prof.
$ 3.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.400
$ 30.400
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
rodillo chiporro nat. 12 cms. lizcal
$ 3.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.560
$ 19.560
31211504
Pinturas de cobertura
5
Unidad
pasta muro pm-15 tineta
$ 10.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.210
$ 50.210
11121610
Maderas duras
1
Unidad
rollo de tivinil de 10 mts.
$ 30.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.368
$ 30.368
31211904
Brochas
10
Unidad
brocha condor 1/2" x 4"
$ 3.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.300
$ 30.300
31211906
Rodillos de pintar
9
Unidad
rodillo chiporro natural 18 cms.
$ 3.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.830
$ 34.830
Total Neto
$ 895.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 170.055
TOTAL OC
$ 1.065.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.