Orden de Compra. Nº
3421-68-SE15
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ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3421-68-SE15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3421-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.084.220-0
Dirección de Facturación
Avenida Las Perdices 700
Comuna
Peñalolén
Impuesto
72648,21
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA FIERRO ESMERIL 080
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.030
$ 3.030
31211604
Diluyentes para pinturas
15
Unidad
AGUARRAS ENV 1 LITRO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.805
$ 20.805
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 3"
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.547
$ 2.547
31211501
Pinturas al esmalte
12
Unidad
ESMALTE SINT .PAJ. GRIS PERLA
$ 15.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.644
$ 184.644
23171509
Soldadura
3
Unidad
SOLDADURA PINTA AZUL 1/8 6011- M Y H
$ 2.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.925
$ 8.925
11101506
Yeso
5
Unidad
YESO 1 KG
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18CM TERMOFUSIONADO
$ 1.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.808
$ 4.808
46171501
Candados
150
Unidad
PORTA CANDADO 2,1/2" C/U
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.250
$ 59.250
31162309
Estantes de montaje
17
Unidad
BISAGRA Nº 38 2" CAJA 12 PARES
$ 5.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.250
$ 89.250
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
HUAIPE BLANCO SEDA BOLSA 1 KGS
$ 4.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.050
$ 8.050
Total Neto
$ 382.359
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.648
TOTAL OC
$ 455.007
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.