Orden de Compra. Nº3421-68-SE15 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-68-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3421-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 72648,21
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA FIERRO ESMERIL 080  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030
31211604
Diluyentes para pinturas15UnidadAGUARRAS ENV 1 LITRO   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.805 $ 20.805
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3"  $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.547 $ 2.547
31211501
Pinturas al esmalte12UnidadESMALTE SINT .PAJ. GRIS PERLA  $ 15.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.644 $ 184.644
23171509
Soldadura3UnidadSOLDADURA PINTA AZUL 1/8 6011- M Y H  $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.925 $ 8.925
11101506
Yeso5UnidadYESO 1 KG  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO 18CM TERMOFUSIONADO  $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.808 $ 4.808
46171501
Candados150UnidadPORTA CANDADO 2,1/2" C/U  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250
31162309
Estantes de montaje17UnidadBISAGRA Nº 38 2" CAJA 12 PARES  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250
47131502
Paños de limpieza2UnidadHUAIPE BLANCO SEDA BOLSA 1 KGS  $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
Total Neto $ 382.359
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.648
TOTAL OC $ 455.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.