Orden de Compra. Nº3421-8-AG24 "ADQ. ELEMENTOS DE ASEO PARA UFs DE LA UR"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-8-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ELEMENTOS DE ASEO PARA UFs DE LA UR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 123585,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin SPA
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA
R.U.T. 76.287.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Agustin SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas15UnidadLUSTRA MUBLES VIRGINIA AEROSOL LAVANDA 360 CC  $ 2.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.530 $ 37.530
47131603
Esponjas35UnidadLUSTRA MUEBLES TREMEX TRADICIONAL 500 CC  $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.325 $ 52.325
47131603
Esponjas10UnidadLIMPIAMETALES 200 CC BRASSO  $ 10.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.720 $ 104.720
47131603
Esponjas10UnidadMOPA GIRATORIA 360 CON CANASTO METALICO Y REPUESTOS CELESTE GENERICO  $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.990 $ 78.990
47131603
Esponjas25UnidadLAVA VIDRIOS EXTENSIBLE   $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.475 $ 197.475
47131603
Esponjas50UnidadESPONJA VIRUTEX ACERO CLASICA PAQ 1 UND  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
47131603
Esponjas50UnidadPLUMERO VIRUTEX ELECTROESTATICO CLASICO 58 CM  $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.400 $ 129.400
47131603
Esponjas45UnidadCLORO GEL IMPEKE LIMON 900 ML  $ 858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.610 $ 38.610
Total Neto $ 650.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.586
TOTAL OC $ 774.036


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.123.621-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.287.853-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.