Orden de Compra. Nº
3421-99-SE13
"
Adquisición de materiales de ferretería
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3421-99-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3421-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.084.220-0
Dirección de Facturación
Avenida Las Perdices 700
Comuna
Peñalolén
Impuesto
29502,44
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111604
Cal apagada
2
Unidad
cal. hidratada saco 25 kg
$ 3.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.992
$ 6.992
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
ampolleta clara 100 w osram
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.440
60124412
Alambre de percusión galvanizado
3
Unidad
alambre galvan. nº 14
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.764
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
clavo 2" kg.
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.076
$ 1.076
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
clavo 3" kg.
$ 929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 929
$ 929
14121809
Papel de enmascaramiento
8
Unidad
masking 25 mm
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.408
$ 5.408
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad
ampolleta colores roja 25 w
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 996
$ 996
11151502
Fibras de nilon
5
Unidad
cordel plast. 1 kg.
$ 3.231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.155
$ 16.155
11151502
Fibras de nilon
15
Unidad
cordel plast. 08 mm
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.265
$ 2.265
11121610
Maderas duras
30
Unidad
palo br. pino
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
11121610
Maderas duras
1
Unidad
cholguan 2.44 mt.
$ 5.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.202
$ 5.202
31162309
Estantes de montaje
3
Unidad
displ. bisagra 11/2"
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 894
$ 894
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
esmalte al agua sipa
$ 57.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.782
$ 57.782
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
rodillo chiporro nat. 18 cms
$ 3.517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.068
$ 14.068
31211904
Brochas
5
Unidad
brocha condor 1/2" x 2" prof.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
Total Neto
$ 155.276
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.502
TOTAL OC
$ 184.778
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.