Orden de Compra. Nº3421-99-SE13 "Adquisición de materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-99-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3421-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 29502,44
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111604
Cal apagada2Unidadcal. hidratada saco 25 kg   $ 3.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.992 $ 6.992
39101601
ampolletas halógenas10Unidadampolleta clara 100 w osram  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
60124412
Alambre de percusión galvanizado3Unidadalambre galvan. nº 14  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
31162003
Clavos de acabado1Unidadclavo 2" kg.  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076
31162003
Clavos de acabado1Unidadclavo 3" kg.  $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929 $ 929
14121809
Papel de enmascaramiento8Unidadmasking 25 mm  $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.408 $ 5.408
39101601
ampolletas halógenas3Unidadampolleta colores roja 25 w  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996 $ 996
11151502
Fibras de nilon5Unidadcordel plast. 1 kg.  $ 3.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.155 $ 16.155
11151502
Fibras de nilon15Unidadcordel plast. 08 mm  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.265
11121610
Maderas duras30Unidadpalo br. pino  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11121610
Maderas duras1Unidadcholguan 2.44 mt.  $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202 $ 5.202
31162309
Estantes de montaje3Unidaddispl. bisagra 11/2"  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894 $ 894
31211501
Pinturas al esmalte1Unidadesmalte al agua sipa  $ 57.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.782 $ 57.782
31211906
Rodillos de pintar4Unidadrodillo chiporro nat. 18 cms  $ 3.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.068 $ 14.068
31211904
Brochas5Unidadbrocha condor 1/2" x 2" prof.  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
Total Neto $ 155.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.502
TOTAL OC $ 184.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.