Orden de Compra. Nº3422-505-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3422-505-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Coquimbo
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra Colón Nº 681
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1212728 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación Colón Nº 681
Comuna La Serena
Impuesto 95774
Dirección de Envío de la Factura Colón Nº 681
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación3 (1152287 )MICA DIAZOL CARTA LISA TRANSPARENTE 100 UNIDADES 1174837(1152287) MICA DIAZOL CARTA LISA TRANSPARENTE 100 UNIDADES; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.951 $ 18.951
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion15 (1359198 )ESPIRAL DOM 45 MM NEGRO PAQUETE 10 UNIDADES 1385672(1359198) ESPIRAL DOM 45 MM NEGRO PAQUETE 10 UNIDADES; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.775 $ 38.775
44122010
2239-4-LP14
Divisores83 (1006910 )SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910(1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.997 $ 62.997
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas40 (1179066 )LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO VERDE 10 UNIDADES 1205068(1179066) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO VERDE 10 UNIDADES; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas320 (1006523 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.040 $ 375.040
Total Neto $ 514.363
Descuento $ 10.287
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.774
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 599.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.