Orden de Compra. Nº3422-53-SE19 "3422-17-L117"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3422-53-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra 3422-17-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3422-17-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Coquimbo
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra Colón Nº 681
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 del sistema SISTEMA INTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación Colón Nº 681
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Colón Nº 681
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rafael
Razón Social RAFAEL TORRES NUÑEZ
R.U.T. 14.718.432-8
Sucursal Rafael
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco204Unidad no definidaPAN FRESCOPAN FRESCO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.600 $ 234.600
Total Neto $ 234.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 234.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.