Orden de Compra. Nº3425-207-SE14 "COMPRA DE VENTANAS CENCO "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3425-207-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VENTANAS CENCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Magallanes
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Unidad de Compra Waldo seguel Nº 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Facturación WALDO SEGUEL NRO 653 PUNTA ARENAS
Comuna *
Impuesto 128848,69
Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL NRO 653 PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA
Razón Social COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA
R.U.T. 89.719.800-2
Sucursal COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad   $ 678.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.151 $ 678.151
Total Neto $ 678.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.849
TOTAL OC $ 807.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.