Orden de Compra. Nº3428-107-SE12 "COMPRA MATERIALES PARA REPARAR VENTANA FZAS. "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-107-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA REPARAR VENTANA FZAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3428-1-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel
Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna Temuco
Impuesto 30654,6
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maka
Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I.
R.U.T. 76.549.810-4
Sucursal maka
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171611
Ventana de miradores2UnidadVENTANA ALUMINIO MATE 1,58 X 1,38 MT.VENTANA ALUMINIO MATE 1,58 X 1,38 MT. $ 46.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.740 $ 93.740
30171906
Marcos para ventanas fijas2UnidadMARCO DE VENTANA IMPREGNADO 2X6X3,20 MARCO DE VENTANA IMPREGNADO 2X6X3,20 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 4"BROCHA HELA 4" $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
30103605
Tablas de madera16UnidadTRASLAPO IMPREGNADO 1X5X3,20TRASLAPO IMPREGNADO 1X5X3,20 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON PINTURA ROJO COLONIALGALON PINTURA ROJO COLONIAL $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 161.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.655
TOTAL OC $ 191.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.