Orden de Compra. Nº3428-145-AG21 "Compra de elementos de aseo para elecciones del 13.JUN.2021"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-145-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra de elementos de aseo para elecciones del 13.JUN.2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema Sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna Temuco
Impuesto 119490,62
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Angelica
Razón Social Distribuidora y Comercializadora Disama Ltda
R.U.T. 76.214.472-7
Sucursal Angelica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas106UnidadEsponja para lavar lozaEsponja de loza $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.904 $ 8.904
47131803
Desinfectantes domésticos106UnidadColoro concentrado botella 500CCCloro 2.5% 1L $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.994 $ 36.994
53102504
Guantes o manoplas106UnidadGuante de látex doméstico talla L o MGuantes Mul. amarillo T/L $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.328 $ 62.328
47131803
Desinfectantes domésticos106UnidadDesinfectante aerosol 360 mlDesinfectante aerosol vainilla 360CC $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.120 $ 161.120
47131615
Escobillones106UnidadEscobillón domésticoEscobillón básico Virutex $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.752 $ 115.752
47121701
Bolsas de basura106UnidadBolsa basura de 70x90 rollo 10 und.Bolsa basura 70*90 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.780 $ 66.780
47131619
Cabezas de trapero106UnidadTrapero para piso con ojalTrapero simple C/Ojal 50*70 $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.172 $ 70.172
47131801
Limpiadores de suelos106UnidadLimpiador de piso liquido botella 900CCLimpiador desinfectante 900ML primavera $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.848 $ 106.848
Total Neto $ 628.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.491
TOTAL OC $ 748.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.