Orden de Compra. Nº3428-23-R108 "COMPRA DE ESPEJO SEC.SOF. ENE.007 R.I.8."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-23-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ESPEJO SEC.SOF. ENE.007 R.I.8.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE ESPEJO PARA EL BAÑO DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL R.I.8.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel
Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna -1
Impuesto 10058,79
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARANEDA CHACON KATIA SOLEDAD Y OTRO
R.U.T. 51.048.620-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241702
Espejos industriales metálicos1UnidadEspejos industriales metálicosESPEJO NACIONAL INST. DE ALUMINIO EN EL CONTORNOY CENTRO $ 52.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941
Total Neto $ 52.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.059
TOTAL OC $ 63.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.