Orden de Compra. Nº
3428-292-AG25
"
Compra bebidas para atención del personal en el casino de suboficiales
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3428-292-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Compra bebidas para atención del personal en el casino de suboficiales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.948.900-4
Dirección de Facturación
O'Higgins 750
Comuna
Temuco
Impuesto
184959,3
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nury Márquez Macías
Razón Social
NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.
11.718.151-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
150
Unidad
Bebida 1.5 Lts. Coca Cola normal desechable.
Bebida 1.5 Lts. Coca Cola normal desechable
$ 1.591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.650
$ 238.650
50202311
Bebidas
90
Unidad
Bebida 1.5 Lts. Sprite normal desechable.
Bebida 1.5 Lts. Sprite normal desechable
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.100
$ 143.100
50202311
Bebidas
30
Unidad
Bebida 1.5 Lts. Fanta normal desechable.
Bebida 1.5 Lts. Fanta normal desechable
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
50202311
Bebidas
216
Unidad
Bebida en lata de 350 CC. Coca Cola normal.
Bebida en lata de 350 CC. Coca Cola normal
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.120
$ 177.120
50202311
Bebidas
96
Unidad
Bebida en lata de 350 CC. Sprite normal.
Bebida en lata de 350 CC. Sprite normal.
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.720
$ 78.720
50202311
Bebidas
96
Unidad
Bebida en lata de 350 CC. Fanta normal.
Bebida en lata de 350 CC. Fanta normal
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.720
$ 78.720
50202309
Bebida energética o deportiva
72
Unidad
Bebida hidratante Powerade 750 Ml. variedad de sabores.
Bebida hidratante Powerade 750 Ml. variedad de sabores
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.280
$ 71.280
50202310
Agua mineral
24
Unidad
Agua mineral con gas, envase desechable de 500 cc.
Agua mineral con gas, envase desechable de 500 cc Cachantún
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50202304
Jugos y néctar envasados
90
Unidad
Jugo néctar de 1.500 cc. sabor naranja.
Jugo néctar de 1.500 cc. sabor naranja Watts
$ 1.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.180
$ 126.180
Total Neto
$ 973.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 184.959
TOTAL OC
$ 1.158.429
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.439.108-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
11.718.151-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
16.794.309-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.