Orden de Compra. Nº3428-292-AG25 "Compra bebidas para atención del personal en el casino de suboficiales"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-292-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra bebidas para atención del personal en el casino de suboficiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna Temuco
Impuesto 184959,3
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bebidas150UnidadBebida 1.5 Lts. Coca Cola normal desechable.Bebida 1.5 Lts. Coca Cola normal desechable $ 1.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.650 $ 238.650
50202311
Bebidas90UnidadBebida 1.5 Lts. Sprite normal desechable. Bebida 1.5 Lts. Sprite normal desechable $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.100 $ 143.100
50202311
Bebidas30UnidadBebida 1.5 Lts. Fanta normal desechable. Bebida 1.5 Lts. Fanta normal desechable $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
50202311
Bebidas216UnidadBebida en lata de 350 CC. Coca Cola normal. Bebida en lata de 350 CC. Coca Cola normal $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.120 $ 177.120
50202311
Bebidas96UnidadBebida en lata de 350 CC. Sprite normal.Bebida en lata de 350 CC. Sprite normal. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.720 $ 78.720
50202311
Bebidas96UnidadBebida en lata de 350 CC. Fanta normal. Bebida en lata de 350 CC. Fanta normal $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.720 $ 78.720
50202309
Bebida energética o deportiva72UnidadBebida hidratante Powerade 750 Ml. variedad de sabores. Bebida hidratante Powerade 750 Ml. variedad de sabores $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.280 $ 71.280
50202310
Agua mineral24UnidadAgua mineral con gas, envase desechable de 500 cc. Agua mineral con gas, envase desechable de 500 cc Cachantún $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202304
Jugos y néctar envasados90UnidadJugo néctar de 1.500 cc. sabor naranja. Jugo néctar de 1.500 cc. sabor naranja Watts $ 1.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.180 $ 126.180
Total Neto $ 973.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.959
TOTAL OC $ 1.158.429


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.439.108-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.794.309-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.