Orden de Compra. Nº3428-293-SE08 "CANCELA PAN CAS.SOF. R.I.8 ABR.008"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-293-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-05-2008
Nombre de la Orden de Compra CANCELA PAN CAS.SOF. R.I.8 ABR.008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CANCELACIÓN DE PAN CASINO DE SOF. R.I.8 ABR.008
Proveniente de Licitación 3428-205-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel
Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna -1
Impuesto 43700,95
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LEOPOLDINA SAN MARTIN NEIRA
R.U.T. 4.053.582-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1UnidadPan frescoCONFORME A RCHIVO ADJUNTO $ 230.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.005 $ 230.005
Total Neto $ 230.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.701
TOTAL OC $ 273.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.