Orden de Compra. Nº3428-312-SE14 "COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MATERALIZAR LAS D.H.P."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-312-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MATERALIZAR LAS D.H.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 8 "Tucapel"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna Temuco
Impuesto 5503,806
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist. Las Nieves Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS NIEVES LIMITADA
R.U.T. 76.921.290-6
Sucursal Dist. Las Nieves Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina36,3Litrogasolina de 97 octanosgasolina de 97 octanos $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.967 $ 28.967
Total Neto $ 28.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.504
TOTAL OC $ 34.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.