Orden de Compra. Nº3428-325-MC19 "COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-325-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna Temuco
Impuesto 62792,60429
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frindt S.A.
Razón Social FRINDT S.A.
R.U.T. 81.151.900-6
Sucursal Frindt S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPINTURA OLEO GALONPINT OLEO PROF VERDE INTENSO GL $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.472 $ 60.471
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPINTURA OLEO GALONPINTURA OLEO MASTER CAFE MOR GL $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.832 $ 63.832
31211505
Pinturas aceitosas3GalónPINTURA OLEO GALONPINT OLEO MASTER NEGRO GL $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.874 $ 47.874
23153138
Cabezales de corte o desbastado5UnidadDISCO DE DESBASTE 41/2"DISCO DEBASTAR ACER 4.1/2 INDURA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan2UnidadBROCA PARA CONCRETO 10MMBO-BROCA CONCRETO 10MM BLIS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan4UnidadBROCA PARA METAL 6MMBO-BROCA MET HSSCO 6.5MM $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.716 $ 9.714
11101712
Aleación ferrosa8UnidadPERFIL METALICOPERFIL U 80X40X2 (14.46KG) $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.032 $ 84.034
30111601
Cemento20SacoCEMENTOCEMENTO ESPECIAL POLPAICO 25 KG $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.960 $ 54.958
Total Neto $ 330.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.793
TOTAL OC $ 393.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.