Orden de Compra. Nº3428-61-SE13 "Compra materiales para reparar cuadra de SLCs"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-61-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para reparar cuadra de SLCs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3428-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna Temuco
Impuesto 33031,5
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maka
Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I.
R.U.T. 76.549.810-4
Sucursal maka
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar8UnidadHuincha engomada rolloHuincha engomada rollo $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
31211505
Pinturas aceitosas6UnidadPintura café moro galónPintura café moro galón $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
24121802
Latas de pintura o barniz6UnidadBarniz marino galónBarniz marino galón $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDiluyente 5 lts.Diluyente 5 lts. $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31211904
Brochas5UnidadBrocha de 1"Brocha de 1" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
60121236
Pinceles5UnidadPincel grueso para terminacionesPincel grueso para terminaciones $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
Total Neto $ 173.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.032
TOTAL OC $ 206.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.