Orden de Compra. Nº3428-852-R107 "COMPRA DE GAS RAN.OFLES. DIC.007 R.I.8."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-852-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GAS RAN.OFLES. DIC.007 R.I.8.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE GAS PARA EL RANCHO DE OFICIALES DEL R.I.8.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel
Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna -1
Impuesto 5254,26
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad1UnidadGas ciudadCARGA DE GAS DE 45 KL. $ 27.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.654 $ 27.654
Total Neto $ 27.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.254
TOTAL OC $ 32.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.