Orden de Compra. Nº3428-89-SE17 "Compra leña nativa seca"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-89-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra leña nativa seca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3428-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna Temuco
Impuesto 1111500
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGAEntrega en el Cuartel N° 2 "Lonquimay", en calle Libertad S/N, ciudad de Lonquimay.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fernando Enrique
Razón Social Forestal FEYS EIRL
R.U.T. 76.243.724-4
Sucursal Fernando Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos300Metro CúbicoLeña nativa secaLeña nativa seca $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850.000 $ 5.850.000
Total Neto $ 5.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.111.500
TOTAL OC $ 6.961.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.