Orden de Compra. Nº3428-910-SE09 "COMPRA CAÑONES DE COCINA PARA CLUB DE CAMPO R.I.8"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-910-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-08-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA CAÑONES DE COCINA PARA CLUB DE CAMPO R.I.8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel
Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna Temuco
Impuesto 9971,01
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hojalateria Miriam
Razón Social MIRIAM JUANA CALVIO CONA
R.U.T. 13.111.910-0
Sucursal Hojalateria Miriam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña1UnidadCONFORME ARCHIVO ADJUNTOCONFORME ARCHIVO ADJUNTO $ 52.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.479 $ 52.479
Total Neto $ 52.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.971
TOTAL OC $ 62.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.