Orden de Compra. Nº
3428-94-SE13
"
Compra útiles de aseo para los comedores de SLCs.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3428-94-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
Compra útiles de aseo para los comedores de SLCs.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3428-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.948.900-4
Dirección de Facturación
O'Higgins 750
Comuna
Temuco
Impuesto
146090,24
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
270
Unidad
Cloro 1 lt. clorox corriente
Cloro 1 lt. clorox corriente
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.500
$ 121.500
47131810
Productos para lavar platos
270
Unidad
Lavaloza liq. 50 ml virginia limon
Lavaloza liq. 50 ml virginia limon
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.700
$ 137.700
47131618
Mopas húmedas
270
Unidad
Trapero grande c/ojal 50x30 cm.
Trapero grande c/ojal 50x30 cm.
$ 1.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.990
$ 279.990
47131805
Limpiadores de uso general
11
Unidad
Detergente polvo 20 gr. dp x 12 ace-ar.
Detergente polvo 20 gr. dp x 12 ace-ar.
$ 3.511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.621
$ 38.621
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
Paño cocina multiuso 38x40 cm pte.x3
Paño cocina multiuso 38x40 cm pte.x3
$ 776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.280
$ 23.280
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
Bolsa basura 50x70 pte. x 10 virutex
Bolsa basura 50x70 pte. x 10 virutex
$ 262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.860
$ 7.860
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad
Bolsa basura 80x110 pte. x 10 virutex
Bolsa basura 80x110 pte. x 10 virutex
$ 704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.160
$ 28.160
47131603
Esponjas
15
Unidad
Esponja acero plateada x1 un. ollas
Esponja acero plateada x1 un. ollas
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.725
$ 4.725
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
mago pads 4 roll.c/jabón lana acero
mago pads 4 roll.c/jabón lana acero
$ 359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.180
$ 7.180
47131604
Escobas
24
Unidad
Escobillón plástico doña clorinda
Escobillón plástico doña clorinda
$ 1.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.160
$ 29.160
47131603
Esponjas
270
Unidad
Fibra abrasiva x1 un 10x15 cm.
Fibra abrasiva x1 un 10x15 cm.
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.730
$ 26.730
47131603
Esponjas
270
Unidad
Esponja manlac anatomica x1 un.
Esponja manlac anatomica x1 un.
$ 237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.990
$ 63.990
Total Neto
$ 768.896
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 146.090
TOTAL OC
$ 914.986
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.