Orden de Compra. Nº3428-94-SE13 "Compra útiles de aseo para los comedores de SLCs."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3428-94-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra útiles de aseo para los comedores de SLCs.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3428-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.900-4
Dirección de Facturación O'Higgins 750
Comuna Temuco
Impuesto 146090,24
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl270UnidadCloro 1 lt. clorox corrienteCloro 1 lt. clorox corriente $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500
47131810
Productos para lavar platos270UnidadLavaloza liq. 50 ml virginia limonLavaloza liq. 50 ml virginia limon $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.700 $ 137.700
47131618
Mopas húmedas270UnidadTrapero grande c/ojal 50x30 cm. Trapero grande c/ojal 50x30 cm. $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.990 $ 279.990
47131805
Limpiadores de uso general11UnidadDetergente polvo 20 gr. dp x 12 ace-ar.Detergente polvo 20 gr. dp x 12 ace-ar. $ 3.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.621 $ 38.621
47131502
Paños de limpieza30UnidadPaño cocina multiuso 38x40 cm pte.x3Paño cocina multiuso 38x40 cm pte.x3 $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.280 $ 23.280
47121701
Bolsas de basura30UnidadBolsa basura 50x70 pte. x 10 virutexBolsa basura 50x70 pte. x 10 virutex $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
47121701
Bolsas de basura40UnidadBolsa basura 80x110 pte. x 10 virutexBolsa basura 80x110 pte. x 10 virutex $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.160 $ 28.160
47131603
Esponjas15UnidadEsponja acero plateada x1 un. ollasEsponja acero plateada x1 un. ollas $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.725 $ 4.725
47131805
Limpiadores de uso general20Unidadmago pads 4 roll.c/jabón lana aceromago pads 4 roll.c/jabón lana acero $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180
47131604
Escobas24UnidadEscobillón plástico doña clorindaEscobillón plástico doña clorinda $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
47131603
Esponjas270UnidadFibra abrasiva x1 un 10x15 cm.Fibra abrasiva x1 un 10x15 cm. $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.730 $ 26.730
47131603
Esponjas270UnidadEsponja manlac anatomica x1 un.Esponja manlac anatomica x1 un. $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.990 $ 63.990
Total Neto $ 768.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.090
TOTAL OC $ 914.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.