Orden de Compra. Nº3431-116-CM20 "Adquisición de kit de mantenimiento para impresora de oficina sección finanzas de la Unidad, conforme a Licitación del Convenio Marco ID N.° 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo, Accesorio y Suministros Impresoras. (FUNC.)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3431-116-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de kit de mantenimiento para impresora de oficina sección finanzas de la Unidad, conforme a Licitación del Convenio Marco ID N.° 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo, Accesorio y Suministros Impresoras. (FUNC.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 8 Chiloé - R Nº8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.085-0
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.085-0
Dirección de Facturación Sargento Aldea S/N
Comuna Aysén
Impuesto 111,59
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R Y D COMPUTACION E.I.R.L
Razón Social SERGIO A. RIVERA VELOZO COMPUTACION E.I.R.L.
R.U.T. 76.052.076-4
Sucursal R Y D COMPUTACION E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103116
2239-5-LP14
Kits para impresoras1 (1376521 )KIT DE MANTENCIÓN HP F2G77-67901 UNIDAD 1403048(1376521) KIT DE MANTENCIÓN HP F2G77-67901 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $28,25 US$ 565,00 US$ 0,00 US$ 28,25 US$ 565,00 US$ 593,25
Total Neto US$ 593,25
Descuento US$ 5,93
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 111,59
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 698,91


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.