Orden de Compra. Nº3431-184-CM18 "Adquisición de materiales de construcción para Mantenimiento y Reparación de Box de Vehiculo, Conforme a Licitación del Convenio Marco 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar. (APOY)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3431-184-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción para Mantenimiento y Reparación de Box de Vehiculo, Conforme a Licitación del Convenio Marco 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar. (APOY)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros N° 8 Chiloé - RINGNº8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.085-0
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.085-0
Dirección de Facturación Sargento Aldea S/N
Comuna Aysén
Impuesto 63837
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor seri limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA
R.U.T. 76.148.628-4
Sucursal seri limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
2239-10-LP12
Focos scialiticos8 (1036752 )FOCO SERI AREA PROYECTOR AREA LED 50W PROYECTOR AREA LED IP65 1056760(1036752) FOCO SERI AREA PROYECTOR AREA LED 50W PROYECTOR AREA LED IP65; Código: 94746444; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.840 $ 211.840
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (1527960 )CABLE THHN CONDUMEX 12 AWG VERDE 100 MTS UNIDAD 1529839(1527960) CABLE THHN CONDUMEX 12 AWG VERDE 100 MTS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (1527958 )CABLE THHN CONDUMEX 12 AWG BLANCO 100 MTS UNIDAD 1529837(1527958) CABLE THHN CONDUMEX 12 AWG BLANCO 100 MTS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (1527959 )CABLE THHN CONDUMEX 12 AWG ROJO 100 MTS UNIDAD 1529838(1527959) CABLE THHN CONDUMEX 12 AWG ROJO 100 MTS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 342.840
Descuento $ 6.857
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.837
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 399.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.