Orden de Compra. Nº3431-191-CM18 "Adquisición de materiales de construcción para ser empleados en el Batallón de Ingenieros de la Unidad, conforme a Licitación Pública del Convenio Marco 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar. (BISO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3431-191-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción para ser empleados en el Batallón de Ingenieros de la Unidad, conforme a Licitación Pública del Convenio Marco 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar. (BISO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros N° 8 Chiloé - RINGNº8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.085-0
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.085-0
Dirección de Facturación Sargento Aldea S/N
Comuna Aysén
Impuesto 11394
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija6 (980841 )LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD 996254(980841) LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD; Código: 75965-1; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414 $ 414
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección3 (964160 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD 981211(964160) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD; Código: 197216-2; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura2 (982394 )BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS 997918(982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS; Código: 51047-5; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.976 $ 4.976
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (914777 )ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE U 18 L 929777(914777) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE U 18 L; Código: 936375; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.999 $ 47.999
Total Neto $ 60.575
Descuento $ 606
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.394
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 71.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.