Orden de Compra. Nº3431-209-CM18 "Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento y reparación de la lavandería provisoria de SLCs. del R 8 "Chiloe" conforme a licitación del convenio marco ID N° 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar (APOY)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3431-209-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento y reparación de la lavandería provisoria de SLCs. del R 8 "Chiloe" conforme a licitación del convenio marco ID N° 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar (APOY)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 8 Chiloé - R Nº8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.085-0
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.085-0
Dirección de Facturación Sargento Aldea S/N
Comuna Aysén
Impuesto 57392
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMW
Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
R.U.T. 77.714.930-k
Sucursal AMW
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos18 (1014039 )ANTICORROSIVO SIPA ANTIOXIDO ROJO OXIDO, NEGRI, GRIS, AMARILLO, VERDE GALON 3,785 LITROS 1033397(1014039) ANTICORROSIVO SIPA ANTIOXIDO ROJO OXIDO, NEGRI, GRIS, AMARILLO, VERDE GALON 3,785 LITROS; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.630 $ 225.630
31211707
2239-10-LP12
Barnices5 (988683 )BARNIZ TRICOLOR MARINO BRILLANTE CAOBA 1 GL 1005530(988683) BARNIZ TRICOLOR MARINO BRILLANTE CAOBA 1 GL; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.435 $ 76.435
Total Neto $ 302.065
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.392
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 359.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.