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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3431-214-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales y útiles de escritorio para el normal funcionamiento de la Unidad, Conforme a licitación publica del Convenio Marco 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria. (FUNC.) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento N° 8 Chiloé - R Nº8 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.085-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sargento Aldea S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.085-0 |
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Dirección de Facturación |
Sargento Aldea S/N |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
69177 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NITAS |
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Razón Social |
PATRICIO BORQUEZ CARRASCO E.I.R.L
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R.U.T. |
76.748.150-0 |
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Sucursal |
NITAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 12 | | (1361438 )LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD 1387924 | (1361438) LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.216
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$ 3.216
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14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 85 | | (1258513 )PAPEL MULTIPROPÓSITO TORRE OFICIO 75 GR UNIDAD 1284563 | (1258513) PAPEL MULTIPROPÓSITO TORRE OFICIO 75 GR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 368.305
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$ 368.305
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Total Neto
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$ 371.521
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Descuento
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$ 7.430
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.177
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 433.268
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.