Orden de Compra. Nº3431-214-CM18 "Adquisición de materiales y útiles de escritorio para el normal funcionamiento de la Unidad, Conforme a licitación publica del Convenio Marco 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria. (FUNC.)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3431-214-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales y útiles de escritorio para el normal funcionamiento de la Unidad, Conforme a licitación publica del Convenio Marco 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria. (FUNC.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 8 Chiloé - R Nº8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.085-0
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.085-0
Dirección de Facturación Sargento Aldea S/N
Comuna Aysén
Impuesto 69177
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NITAS
Razón Social PATRICIO BORQUEZ CARRASCO E.I.R.L
R.U.T. 76.748.150-0
Sucursal NITAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores12 (1361438 )LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD 1387924(1361438) LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216 $ 3.216
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso85 (1258513 )PAPEL MULTIPROPÓSITO TORRE OFICIO 75 GR UNIDAD 1284563(1258513) PAPEL MULTIPROPÓSITO TORRE OFICIO 75 GR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.305 $ 368.305
Total Neto $ 371.521
Descuento $ 7.430
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.177
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 433.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.