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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3432-1-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se solicita cambiar la razon social a "JEFATURA DE ZONA METROPOLITANA OESTE" rut: 61.978.700-5 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Pref.Norte |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Norte
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R.U.T. |
60.505.710-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Davila Baeza Nº 880 , Recoleta, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Norte
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R.U.T. |
60.505.710-1 |
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Dirección de Facturación |
Davila Baeza Nº 880 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
22,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Davila Baeza Nº 880 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
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Razón Social |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
78.359.230-4 |
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Sucursal |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| TONER XEROX 106R01034 TONER XEROX 106R01034 NEGRO | 1 | Unidad | TONER XEROX 106R01034 TONER XEROX 106R01034 NEGRO | Código: ;Región : RM |
US$ 117,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 117,00
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US$ 117,00
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Total Neto
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US$ 117,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 22,23
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 139,23
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.