|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3434-362-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
14 CORTINAS ROLLER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3434-5-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Formación Carabineros Grupo Temuco |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
|
|
R.U.T. |
60.505.522-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los nogales 1727 sector las quilas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
|
|
R.U.T. |
60.505.522-2 |
|
Dirección de Facturación |
Claro Solar Nº 1284 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
416404,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar Nº 1284 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Decoraciones HÔGUER |
|
Razón Social |
MARIO RAMON REYES CUEVAS
|
|
R.U.T. |
4.305.245-4 |
|
Sucursal |
Decoraciones HÔGUER |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 14 | Unidad | cortinas Roller | Cortinas Roller DUO franja poliester transparente y blackout, tubo metálico con comandos y cadenillas en PVC. Cenefas aluminio esmaltada. --
ENTREGA 4 DÍAS CORRIDOS.--
GARANTÍA 5 AÑOS, con respuesta en una hora a través de técnico especializado. con dom |
$ 156.543,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.191.602
|
$ 2.191.602
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.191.602
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 416.404
|
|
$ 2.608.006
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.