|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3434-76-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
10-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE LAVADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
LAVADO DE ESPECIES DE VESTUARIO CARABINEROS ALUMNOS, GRUFOCAR TEMUCO. |
|
Proveniente de Licitación
|
3434-33-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Cautín
|
|
R.U.T. |
60.505.522-2 |
|
Dirección de Facturación |
Claro Solar Nº 1284 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
526680 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar Nº 1284 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
leontina pizarro
|
|
R.U.T. |
6.771.609-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad no definida | Servicios de lavandería | FACTURA Nº 033 DE FECHA 01.09.07. |
$ 2.772.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.772.000
|
$ 2.772.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.772.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 526.680
|
|
$ 3.298.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.