Orden de Compra. Nº3434-76-SE07 "SUMINISTRO DE LAVADO"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Cautín
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3434-76-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-09-2007
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LAVADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LAVADO DE ESPECIES DE VESTUARIO CARABINEROS ALUMNOS, GRUFOCAR TEMUCO.
Proveniente de Licitación 3434-33-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284
Comuna -1
Impuesto 526680
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social leontina pizarro
R.U.T. 6.771.609-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1Unidad no definidaServicios de lavanderíaFACTURA Nº 033 DE FECHA 01.09.07. $ 2.772.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772.000 $ 2.772.000
Total Neto $ 2.772.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 526.680
TOTAL OC $ 3.298.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.