Orden de Compra. Nº3434-89-SE25 "POLERA POLO BLANCA M/C, POLERA POLO M/L, CELCETIN BLANCO, POLERA DRIFIT M/C, CALCETIN VERDE, CAMISA BLANCA M/L, BEATLE VERDE"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3434-89-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra POLERA POLO BLANCA M/C, POLERA POLO M/L, CELCETIN BLANCO, POLERA DRIFIT M/C, CALCETIN VERDE, CAMISA BLANCA M/L, BEATLE VERDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3434-12-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Temuco
Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra Los nogales 1727 sector las quilas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado tem Remuneracion Alumnos Rubro 3 vestuario y equipo del sistema fiscal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación Los nogales 1727 sector las quilas
Comuna Temuco
Impuesto 2915056
Dirección de Envío de la Factura Los nogales 1727 sector las quilas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOURTEX
Razón Social COMERCIAL FOURTEX SPA
R.U.T. 77.552.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FOURTEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas172UnidadADQUISCION DE POLERA POLO BLANCA M/C PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO TEMUCO.POLERA POLO BLANCA MC $ 4.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.248 $ 771.248
53102301
Camisetas172UnidadADQUISCION DE POLERA POLO BLANCA M/L PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO TEMUCO.POLERA POLO BLANCA ML $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.272 $ 1.105.272
53102402
Calcetines344UnidadADQUISCION DE CALCETIN DEPORTIVO BLANCO PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO TEMUCO.CALCETIN DEPORTIVO BLANCO $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.760 $ 228.760
53102301
Camisetas172UnidadADQUISCION DE POLERA DRIFIT M/C PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO TEMUCO.POLERA DRIFIT MC $ 12.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145.700 $ 2.145.700
53102402
Calcetines516UnidadADQUISCION DE CALCETIN BOTA VERDE PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO TEMUCO.CALCETIN BOTA VERDE $ 1.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.340 $ 833.340
53101602
Camisas de hombre344UnidadADQUISCION DE CAMISA BLANCA M/L PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO TEMUCO.CAMISA BLANCA ML $ 16.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.619.240 $ 5.619.240
53102706
Uniformes de seguridad344UnidadADQUISCION DE BEATLE VERDE INSTITUCIONAL PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO TEMUCO.BEATLE VERDE INSTITUCIONAL $ 13.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638.840 $ 4.638.840
Total Neto $ 15.342.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.915.056
TOTAL OC $ 18.257.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.