Orden de Compra. Nº3436-1307-SE09 "Compra de Materiales de Ferreteria.22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Suboficiales Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-1307-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferreteria.22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 39318,98
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillo nº12 .Rodillo nº12 . $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.100 $ 24.100
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadGl.pintura alto trafico amarilloGl.pintura alto trafico amarillo $ 9.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.190 $ 93.190
31211505
Pinturas aceitosas20UnidadSpray negroSpray negro $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
40142115
Tubería de plástico4Unidadcodos 1/2 soldarcodos 1/2 soldar $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31191501
Papeles de lija4UnidadLija de FierroLija de Fierro $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
46171501
Candados1UnidadCandado 30mm.Candado 30mm. $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
40141901
Conductos flexibles1UnidadFlexible 1/2 HI-HIFlexible 1/2 HI-HI $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125 $ 2.125
40141901
Conductos flexibles1Unidadflexible 1/2 HI-HE.flexible 1/2 HI-HE. $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125 $ 2.125
31181510
Juntas de silicona2UnidadTubo siliconada transparenteTubo siliconada transparente $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31191501
Papeles de lija10UnidadPL.lija maderaPL.lija madera $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20UnidadLts diluyente Lts diluyente $ 1.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
40142115
Tubería de plástico2UnidadCodos 1/2 H.LCodos 1/2 H.L $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698 $ 1.698
40142115
Tubería de plástico2UnidadUnion americana 1/2 soldar Union americana 1/2 soldar $ 1.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.794 $ 3.794
31151607
Cadenas corrientes1Unidad1/2 mts cadena 4mm.1/2 mts cadena 4mm. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 206.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.319
TOTAL OC $ 246.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.