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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3436-1354-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
accesorios ajuar egreso 2007 Item 1100065001 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
accesorios ajuar egreso 2007 Item 1100065001 |
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Proveniente de Licitación
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3436-211-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES |
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Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
316281,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
RUBEN PAEZ VIDAL
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R.U.T. |
7.206.781-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53141626
| Bastidores de bordado | 1734 | Unidad | Bastidores de bordado | corbatín de genero |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 693.600
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$ 693.600
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53141626
| Bastidores de bordado | 1734 | Unidad | Bastidores de bordado | pares de parches rojos |
$ 560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 971.040
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$ 971.040
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Total Neto
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$ 1.664.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 316.282
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$ 1.980.922
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.