Orden de Compra. Nº3436-145-SE16 "Reparación proyectores 3436-14-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-145-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Reparación proyectores 3436-14-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 478420
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roberto Erik Sandoval Ebensper
Razón Social Roberto Erik Sandoval Ebensperger
R.U.T. 9.734.355-1
Sucursal Roberto Erik Sandoval Ebensper
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia1UnidadMantenimiento y reparación de proyectores de salas de clases.RS INGENIERIA $ 2.518.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.518.000 $ 2.518.000
Total Neto $ 2.518.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.420
TOTAL OC $ 2.996.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.