Orden de Compra. Nº3436-1483-OC07 "Sastreria Item 1100075002"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Suboficiales Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-1483-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Sastreria Item 1100075002
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de Elementos de Sastreria. Item:1100075002 Sastreria.
Proveniente de Licitación 3436-398-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna -1
Impuesto 15323,5
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social STROBEL SA
R.U.T. 96.719.980-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161703
Telas de Oxford de algodón50Metro LinealTelas de Oxford de algodónMetros de Sargalina blanca con logo.ato con el logo.(Ver Anexo.) $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.650 $ 80.650
Total Neto $ 80.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.324
TOTAL OC $ 95.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.