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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3436-1590-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Víveres Comisión Alimentación Item 1100030003 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3436-11240-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES |
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Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
113407,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
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Razón Social |
ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
84.261.700-6 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Sal de cocina o de mesa | 108 | kilogramo | Sal | Sal |
$ 140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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| Conservas | 172 | kilogramo | Fruta en conserva | Fruta en conserva |
$ 2.799,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 481.428
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$ 481.428
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| Leche o productos de mantequilla | 108 | kilogramo | Margarina | Margarina |
$ 929,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.332
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$ 100.332
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Total Neto
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$ 596.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.407
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$ 710.287
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.