Orden de Compra. Nº3436-181-SE17 "Elementos de ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-181-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 21585,71
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDiluyente sintético DIDEVAL de litro  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte sintético de 1/4 gl. color netro marca PAJARITO  $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
31211904
Brochas5UnidadBrocha Don Teo linea hogar Condor 3,4  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015 $ 2.015
31211904
Brochas3UnidadBrocha Don Teo linea hogar Condor 1/2"  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
46171501
Candados1UnidadCandado Bash S-50 Extruido  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
31231301
Tubería de aleación ferrosa1UnidadTubo 1,5" x 2mm x 6mts. FE redondo  $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
31231301
Tubería de aleación ferrosa1UnidadPerfil cuadrado 75 x 75 x 3m  $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
30111601
Cemento10SacoAdilisto piso saco 45 kilos  $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
Total Neto $ 113.609
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.586
TOTAL OC $ 135.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.