Orden de Compra. Nº3436-181-SE18 "Elementos de ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-181-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 127973,55
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos4UnidadMonomando lavaplato cuello jota  $ 30.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.800 $ 122.800
40141618
Válvulas de retención a bola4UnidadVálvula bola 40mm cem. c/unión   $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
31231313
Tubería de plástico1UnidadCañería PVC sanit. 40mm x tira  $ 4.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.895 $ 4.895
31231313
Tubería de plástico1UnidadCañería PVC pres. 20mm x tira  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
15111505
Butano3UnidadGas butano  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
40141702
Grifos20UnidadLllave jardín 0,1/2" Bronzo  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadPegamento PVC 250cc Hoffens C/pincel met.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
31191501
Papeles de lija5UnidadLija fierro esmeril 120-0  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTeflon 0,3/4" x 15mts. amarillo truper  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
31191515
Malla abrasiva300UnidadMalla raschel 4.20 mt. x MTLIN 65% negra  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000
31162006
Clavos de alambre2kilogramoClavo 1,1/2"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
Total Neto $ 673.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.974
TOTAL OC $ 801.519


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.