Orden de Compra. Nº
3436-181-SE18
"
Elementos de ferretería Item 22.04.010
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-181-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N
Comuna
Maipú
Impuesto
127973,55
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
4
Unidad
Monomando lavaplato cuello jota
$ 30.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.800
$ 122.800
40141618
Válvulas de retención a bola
4
Unidad
Válvula bola 40mm cem. c/unión
$ 5.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.400
$ 21.400
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
Cañería PVC sanit. 40mm x tira
$ 4.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.895
$ 4.895
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
Cañería PVC pres. 20mm x tira
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
15111505
Butano
3
Unidad
Gas butano
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
40141702
Grifos
20
Unidad
Lllave jardín 0,1/2" Bronzo
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
Pegamento PVC 250cc Hoffens C/pincel met.
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
Lija fierro esmeril 120-0
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad
Teflon 0,3/4" x 15mts. amarillo truper
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
31191515
Malla abrasiva
300
Unidad
Malla raschel 4.20 mt. x MTLIN 65% negra
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 417.000
$ 417.000
31162006
Clavos de alambre
2
kilogramo
Clavo 1,1/2"
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
Total Neto
$ 673.545
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.974
TOTAL OC
$ 801.519
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.