Orden de Compra. Nº3436-185-SE19 "Elementos de ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-185-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/173844/2019 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 9427,42
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal5UnidadDisco desbaste metal 4,5 " Bosch  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
27111507
Cortadores de metal5UnidadDisco corte AC inoxidable 4,5 mm Bosch  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
31162506
Soporte de pared100UnidadTarugo volcanita T/paloma  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31162506
Soporte de pared8UnidadTarugo fischer Nº6  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31162506
Soporte de pared13UnidadTarugo fischer Nº8  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31161506
Tornillos roscalata1UnidadTornillo roscalata 1,1/2" x 8mm  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
31161506
Tornillos roscalata1UnidadTornillo roscalata 1,1/2" x 6mm  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
23171509
Soldadura5UnidadSoldadura pinta azul 3/32 - 7018 kraff  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.965
23171509
Soldadura5UnidadSoldadura pinta azul   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.485 $ 18.485
Total Neto $ 49.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.427
TOTAL OC $ 59.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.