Orden de Compra. Nº
3436-185-SE19
"
Elementos de ferretería Item 22.04.010
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-185-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/173844/2019 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N
Comuna
Maipú
Impuesto
9427,42
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111507
Cortadores de metal
5
Unidad
Disco desbaste metal 4,5 " Bosch
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
27111507
Cortadores de metal
5
Unidad
Disco corte AC inoxidable 4,5 mm Bosch
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
Tarugo volcanita T/paloma
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
31162506
Soporte de pared
8
Unidad
Tarugo fischer Nº6
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31162506
Soporte de pared
13
Unidad
Tarugo fischer Nº8
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
31161506
Tornillos roscalata
1
Unidad
Tornillo roscalata 1,1/2" x 8mm
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
31161506
Tornillos roscalata
1
Unidad
Tornillo roscalata 1,1/2" x 6mm
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.042
$ 1.042
23171509
Soldadura
5
Unidad
Soldadura pinta azul 3/32 - 7018 kraff
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.965
$ 15.965
23171509
Soldadura
5
Unidad
Soldadura pinta azul
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.485
$ 18.485
Total Neto
$ 49.618
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.427
TOTAL OC
$ 59.045
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.