Orden de Compra. Nº3436-185-SE24 "Elementos ferreteria item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-185-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Elementos ferreteria item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 133168,15
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas15GalónPINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO CERESITA  $ 30.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.225 $ 453.225
31211505
Pinturas aceitosas5GalónPINTURA TRAFICO COLOR BLANCO CERESITA  $ 30.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.075 $ 151.075
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 13 CMS.   $ 2.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.440 $ 23.440
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3" CONDOR  $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.880 $ 25.880
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices15UnidadDILUYENTE DUCO DE LITRO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.265 $ 47.265
Total Neto $ 700.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.168
TOTAL OC $ 834.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.