Orden de Compra. Nº3436-192-SE15 "Ajuar alumnos Item 1100065001"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-192-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Ajuar alumnos Item 1100065001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-124-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 1274767
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor centro de bordados computarizados
Razón Social VICTORIA REGINA PAREDES AYALA
R.U.T. 8.360.380-1
Sucursal centro de bordados computarizados
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales2535UnidadApellidos Tenida de Combate  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.825 $ 1.254.825
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales2535UnidadDistintivo Batallón género  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.750 $ 1.140.750
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales2535UnidadGrados Riptop SLD.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.250 $ 887.250
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales2535UnidadDistinvo Estovir en género  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.750 $ 1.140.750
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales845ParGrados Tenida Salida Nº2 alumnos SLD., especificación técnica anexa 
55121804
Distintivos o porta distintivos1690ParEscudos de Quepi  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.100 $ 321.100
55121804
Distintivos o porta distintivos845ParParches negros  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394.250 $ 1.394.250
Total Neto $ 6.709.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.274.767
TOTAL OC $ 7.984.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.