Orden de Compra. Nº3436-227-SE09 "Elemento Ferreteria.Reparaciones Varias.1100065009"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Suboficiales Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-227-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Elemento Ferreteria.Reparaciones Varias.1100065009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 20612,72
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26131603
Rejillas de agua6UnidadTapas solas alcantarillado de 60x60Tapas solas alcantarillado de 60x60 $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
40142117
Tubería de acero inoxidable2UnidadTiras perfil tubular 40m.Tiras perfil tubular 40m $ 11.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.740 $ 22.740
30102005
Lámina de acero inoxidable1UnidadPlancha galvanizada 2x1 x030Plancha galvanizada 2x1 x030 $ 7.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.698 $ 7.698
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGalón esmalte azul soprinaGalón esmalte azul soprina $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.630 $ 10.630
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadGalón de pasta muro interior a-1Galón de pasta muro interior a-1 $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930 $ 4.930
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGalon esmalte rojo soprinaGalon esmalte rojo soprina $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.630 $ 10.630
31211501
Pinturas al esmalte1Unidadgalon esmalte blanco soprinagalon esmalte blanco soprina $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.630 $ 10.630
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGalon esmalte amarillo soprinaGalon esmalte amarillo soprina $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.630 $ 10.630
Total Neto $ 108.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.613
TOTAL OC $ 129.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.