Orden de Compra. Nº3436-267-CM26 "Víveres alumnos CC 1100065012 "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-267-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Víveres alumnos CC 1100065012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
ALFAJOR DELICIA NUTRABIEN FRAMBUESA BOLSA 42 G UNIDAD RM7500 (4246293) ALFAJOR DELICIA NUTRABIEN FRAMBUESA BOLSA 42 G UNIDAD RM(4246293) ALFAJOR DELICIA NUTRABIEN FRAMBUESA BOLSA 42 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.155.000 $ 4.155.000
0
2239-9-LR24
AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN BOTELLA 600 CC UNIDAD RM6000 (4197350) AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN BOTELLA 600 CC UNIDAD RM(4197350) AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN BOTELLA 600 CC UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238.000 $ 2.238.000
0
2239-9-LR24
TE SUPREMO NEGRO CEYLAN PREMIUM CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM650 (4223938) TE SUPREMO NEGRO CEYLAN PREMIUM CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM(4223938) TE SUPREMO NEGRO CEYLAN PREMIUM CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú $ 4.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072.550 $ 3.072.550
0
2239-9-LR24
CABELLO DE ANGEL LUCCHETTI LARGO BOLSA 400 G UNIDAD RM60 (4320945) CABELLO DE ANGEL LUCCHETTI LARGO BOLSA 400 G UNIDAD RM(4320945) CABELLO DE ANGEL LUCCHETTI LARGO BOLSA 400 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.320 $ 46.320
0
2239-9-LR24
MOSTAZA TRAVERSO BOLSA 1 K UNIDAD RM158 (4239476) MOSTAZA TRAVERSO BOLSA 1 K UNIDAD RM(4239476) MOSTAZA TRAVERSO BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.350 $ 209.350
Total Neto $ 9.721.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.721.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.