Orden de Compra. Nº3436-273-SE23 "Elementos de ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-273-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 24118,03
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónDIDEPREN   $ 26.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.748 $ 53.748
30102601
Platina de acero ferroso6UnidadPLETINA 38 X 3 MM X 6 MTS.  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
31161502
Tornillos de anclaje1UnidadTORNILLO ROSCALATA 1,1/2" X 6MM  $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGO FISCHER N6  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
27112801
Brocas3UnidadBROCA CONCRETO 6 MM  $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.268 $ 5.268
27112801
Brocas3UnidadBROCA AC RAP 6 MM  $ 1.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.851 $ 4.851
Total Neto $ 126.937
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.118
TOTAL OC $ 151.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.