Orden de Compra. Nº3436-278-SE25 "Elementos ferreteria item 22.04.010 SIC 326453"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-278-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Elementos ferreteria item 22.04.010 SIC 326453
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-31-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 15857,59
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo3UnidadCOPLA PVC SANIT 0,50 MM  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.461
40142115
Tubería de plástico1UnidadCAÑERIA PVC SANIT 0,50 MM X TIRA  $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.261 $ 6.261
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores1UnidadRELE ASIMETRIA 3 FASES EKORV5-10  $ 69.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.487 $ 69.487
27121704
Uniones Hidráulicas3UnidadTEE SANITARIA 0.50 MM X 0,50 MM  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
30101509
Ángulos de cobre10UnidadTAPA GORRO 0,1/2" SO COBRE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Total Neto $ 83.461
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.858
TOTAL OC $ 99.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.