Orden de Compra. Nº3436-289-SE19 "Elementos de ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-289-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/179081/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 25750,13
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOleo sintético Constructor color marfil  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOleo sintético constructor color café moro  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31211701
Esmaltes3GalónEsmalte al agua Pajarito color blanco invierno  $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
31211701
Esmaltes1GalónEsmalte sintético pajarito color gris máquina  $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
40141702
Grifos1UnidadLlave lavatorio LC2 1001 FAs  $ 10.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.487 $ 10.487
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadModulo interruptor 9/12 Magic Ticino 5001  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDiluyente sintético Dideval  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
Total Neto $ 135.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.750
TOTAL OC $ 161.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.