|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3436-29-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ajuar ingreso alumnos C.C 1100065012 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3436-143-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales - ESCSOF |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Facturación |
Rinconada Maipú s/n Escuela de Suboficiales del Ejercito |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
4503095 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada Maipú s/n Escuela de Suboficiales del Ejercito |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAXOLINE |
|
Razón Social |
SAMSONITE CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
76.811.980-5 |
|
Sucursal |
SAXOLINE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121503
| Maletas individuales | 535 | Unidad | MALETA DE VIAJE | |
$ 44.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.700.500
|
$ 23.700.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.700.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.503.095
|
|
$ 28.203.595
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.