Orden de Compra. Nº3436-294-SE19 "Elementos de ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-294-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/179215/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 89769,68
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
Focos cialiticos6UnidadFocos panel Led redondo 18W Emb cálido  $ 4.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.024 $ 27.024
39101608
Focos cialiticos2UnidadFoco tortuga redondo 100 watt  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónEsmalte sintético Pajarito color gris máquina  $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
31211502
Pinturas de base acuosa1TinetaEsmalte al agua Pajarito color blanco  $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOleo sintético constructor color café moro  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31211503
Pinturas basado en pigmentos1GalónAnticorrosivo Soquina color negro  $ 12.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.530 $ 12.530
31211502
Pinturas de base acuosa2TinetaEsmalte al agua Pajarito color blanco invierno  $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadDiluyente sintético litro  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
30151510
Tejados de pizarra20UnidadPizarreño standard 1,22 mts x 0,90 m  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
30201702
Duchas portátiles1UnidadMonomando ducha   $ 23.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.882 $ 23.882
30171504
Puertas de madera1UnidadPuerta terciado 2.00 x 0,70   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
30103002
Sistema de ejes de acero inoxidable1UnidadDispl. bisagra Nº840 4"x4"   $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
Total Neto $ 472.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.770
TOTAL OC $ 562.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.