Orden de Compra. Nº
3436-294-SE19
"
Elementos de ferretería Item 22.04.010
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-294-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/179215/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N
Comuna
Maipú
Impuesto
89769,68
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101608
Focos cialiticos
6
Unidad
Focos panel Led redondo 18W Emb cálido
$ 4.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.024
$ 27.024
39101608
Focos cialiticos
2
Unidad
Foco tortuga redondo 100 watt
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
Esmalte sintético Pajarito color gris máquina
$ 16.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.700
$ 16.700
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Tineta
Esmalte al agua Pajarito color blanco
$ 67.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
Oleo sintético constructor color café moro
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
31211503
Pinturas basado en pigmentos
1
Galón
Anticorrosivo Soquina color negro
$ 12.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.530
$ 12.530
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Tineta
Esmalte al agua Pajarito color blanco invierno
$ 79.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.000
$ 159.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad
Diluyente sintético litro
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
30151510
Tejados de pizarra
20
Unidad
Pizarreño standard 1,22 mts x 0,90 m
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
30201702
Duchas portátiles
1
Unidad
Monomando ducha
$ 23.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.882
$ 23.882
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
Puerta terciado 2.00 x 0,70
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
30103002
Sistema de ejes de acero inoxidable
1
Unidad
Displ. bisagra Nº840 4"x4"
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
Total Neto
$ 472.472
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.770
TOTAL OC
$ 562.242
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.