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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3436-33-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AJUAR INGRESO - AJUAR DE COMBATE 1100065012 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3436-125-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales - ESCSOF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
3170340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CATTA SpA |
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Razón Social |
CONFECCIONES CATTA SPA
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R.U.T. |
76.207.208-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CATTA SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181802
| Lentes de protección | 1060 | Unidad | LENTES DE PROTECCIÓN, | |
$ 8.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.586.000
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$ 8.586.000
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39111702
| Lámparas portátiles | 1000 | Unidad | LINTERNA FRONTAL, | |
$ 3.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.450.000
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$ 3.450.000
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48101919
| Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación | 1000 | Unidad | VASO TÉRMICO, | |
$ 4.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.650.000
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$ 4.650.000
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Total Neto
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$ 16.686.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.170.340
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$ 19.856.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.