Orden de Compra. Nº3436-335-SE09 "Compra Elementos de Ferreteria.22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Suboficiales Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-335-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra Elementos de Ferreteria.22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 31342,97
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1Unidadfrasco pegamento 250ccfrasco pegamento 250cc. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidadlts diluyentelts diluyente $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidadlts.aguarraslts.aguarras $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores1Unidadcontactor 80 moller 3 contactorcontactor 80 moller 3 contactor $ 73.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.286 $ 73.286
15111507
Gas ciudad2Unidadcarga gas 5k.carga gas 5k. $ 7.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.572 $ 14.572
40142115
Tubería de plástico2Tiratiras fe 1x2mm.tiras fe 1x2mm. $ 6.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.934 $ 12.934
40142115
Tubería de plástico1Tiratiras PVC. 110mm.presiontiras PVC. 110mm.presion $ 26.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.721 $ 26.721
Total Neto $ 164.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.343
TOTAL OC $ 196.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.