Orden de Compra. Nº3436-35-CM26 "Víveres alumnos Item 22.01.001"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-35-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Víveres alumnos Item 22.01.001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLO FRESCO SA
Razón Social COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
R.U.T. 76.102.347-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLO FRESCO SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
HUEVO EXTRA 61-68 GR COLOR 30 UNIDADES RM107 (4217988) HUEVO EXTRA 61-68 GR COLOR 30 UNIDADES RM(4217988) HUEVO EXTRA 61-68 GR COLOR 30 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú $ 6.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.756 $ 717.756
0
2239-9-LR24
MARGARINA PAMPERITA BOLSA 900 G UNIDAD RM126 (4524027) MARGARINA PAMPERITA BOLSA 900 G UNIDAD RM(4524027) MARGARINA PAMPERITA BOLSA 900 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.180 $ 369.180
0
2239-9-LR24
VERDURA CONSERVA DEYCO PALMITOS EN RODAJAS TARRO 800 G UNIDAD RM60 (4220453) VERDURA CONSERVA DEYCO PALMITOS EN RODAJAS TARRO 800 G UNIDAD RM(4220453) VERDURA CONSERVA DEYCO PALMITOS EN RODAJAS TARRO 800 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú $ 2.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.940 $ 149.940
0
2239-9-LR24
POUCH DE PESCADO SAN JOSE ATUN AL AGUA 1 K UNIDAD RM510 (4203555) POUCH DE PESCADO SAN JOSE ATUN AL AGUA 1 K UNIDAD RM(4203555) POUCH DE PESCADO SAN JOSE ATUN AL AGUA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú $ 10.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100.510 $ 5.100.510
0
2239-9-LR24
YOGURT CON CEREAL 1+1 HOJUELAS AZUCARADAS POTE 140 G UNIDAD RM15000 (4301713) YOGURT CON CEREAL 1+1 HOJUELAS AZUCARADAS POTE 140 G UNIDAD RM(4301713) YOGURT CON CEREAL 1+1 HOJUELAS AZUCARADAS POTE 140 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600.000 $ 9.600.000
Total Neto $ 15.937.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 15.937.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.